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附件1 2015年度收入支出决算批复表
财决批复01表
编制单位: 淅川县中线办 金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 4 | 栏次 |
| 6 |
一、财政拨款收入 | 1 | 105.51 | 一、一般公共服务支出 | 37 |
| 一、基本支出 | 60 | 113.08 |
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交支出 | 38 |
| 人员经费 | 61 | 76.21 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 39 |
| 日常公用经费 | 62 | 36.87 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 40 |
| 二、项目支出 | 63 | 35.64 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 41 |
| 基本建设类项目 | 64 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 42 |
| 行政事业类项目 | 65 | 35.64 |
六、其他收入 | 7 | 0.03 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 |
| 三、上缴上级支出 | 66 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 |
| 四、经营支出 | 67 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |
| 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 |
|
| 69 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 |
| 支出经济分类 | 70 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 148.72 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 148.72 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 |
| 工资福利支出 | 72 | 76.21 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 |
| 商品和服务支出 | 73 | 36.87 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 |
| 对个人和家庭的补助 | 74 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 |
| 对企事业单位的补贴 | 75 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 |
| 赠与 | 76 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 |
| 债务利息支出 | 77 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 |
| 基本建设支出 | 78 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 |
| 其他资本性支出 | 79 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 57 |
| 贷款转贷及产权参股 | 80 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 58 |
| 其他支出 | 81 | 35.64 |
| 23 |
|
| 59 |
|
| 82 |
|
本年收入合计 | 24 | 105.54 | 本年支出合计 | 83 | 148.72 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 84 |
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年初结转和结余 | 26 | 49.59 | 交纳所得税 | 85 |
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基本支出结转 | 27 | 23.05 | 提取职工福利基金 | 86 |
| |||
项目支出结转和结余 | 28 | 26.53 | 转入事业基金 | 87 |
| |||
经营结余 | 29 |
| 其他 | 88 |
| |||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 89 | 6.41 | |||
| 31 |
| 基本支出结转 | 90 | 0.52 | |||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 91 | 5.89 | |||
| 33 |
| 经营结余 | 92 |
| |||
| 34 |
|
| 93 |
| |||
| 35 |
|
| 94 |
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总计 | 36 | 155.13 | 总计 | 95 | 155.13 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
附件2 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本收入 | 项目收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
合计 | 49.59 | 23.05 | 26.53 | 105.54 | 90.54 | 15 | 148.72 | 113.08 | 76.21 | 36.87 | 35.64 | 6.41 | 0.52 | 5.89 | |||||||||||
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注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
编制单位: 淅川县中线办 金额单位:万元
附件3 2015年度政府性基金收入支出决算批复表
财决批复03表
编制单位: 淅川县中线办 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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